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老师!如,请问领用材料、计提工资时; 借:研发支出-j9九游会网址

2020-08-20 13:18

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-08-20 13:40

你好,这样就可以了,研发支出那里不要加

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你好,这样就可以了,研发支出那里不要加
2020-08-20
你好,学员,这个题目是什么的
2022-10-25
你好 1.购买一批需要安装的生产用机器设备,价值300万元,运费8000元,全部款项已用现金支票支付; 借:在建工程  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 2.安装上述机器设备,领用原材料b材料一批价值25000元,应付安装工人薪酬15000元, 借:在建工程,贷:原材料,应付职工薪酬 3.上述机器设备安装完毕,经验收合格交付使用,结转工程成本; 借:固定资产,贷:在建工程 4.以转账支票向德仁公司预付货款85000元、拟购a材料; 借:预付账款, 贷:银行存款 5.德仁公司发出a材料1000千克,单价100元/千克,货款税款差额已用银行存款补付,a材料尚未运抵企业; 借:在途物资  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款 借:预付账款, 贷:银行存款 6.向招商银行借入期限为1年,利率为6%的到期一次还本付息借款100万元: 借:银行存款,贷:短期借款 7.计提本月上述借款100万元的借款利息; 借:财务费用,贷:应付利息
2022-12-13
你好 1.购买一批需要安装的生产用机器设备,价值300万元,运费8000元,全部款项已用现金支票支付; 借:在建工程  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 2.安装上述机器设备,领用原材料b材料一批价值25000元,应付安装工人薪酬15000元, 借:在建工程,贷:原材料,应付职工薪酬 3.上述机器设备安装完毕,经验收合格交付使用,结转工程成本; 借:固定资产,贷:在建工程 4.以转账支票向德仁公司预付货款85000元、拟购a材料; 借:预付账款, 贷:银行存款 5.德仁公司发出a材料1000千克,单价100元/千克,货款税款差额已用银行存款补付,a材料尚未运抵企业; 借:在途物资  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款 借:预付账款, 贷:银行存款 6.向招商银行借入期限为1年,利率为6%的到期一次还本付息借款100万元: 借:银行存款,贷:短期借款 7.计提本月上述借款100万元的借款利息; 借:财务费用,贷:应付利息
2022-12-13
您好解答如下 1 借:在建工程300.8(300+8000/10000) 贷:银行存款300.8 2 借:在建工程4 贷:原材料-b 2.5  (25000/10000) 应付职工薪酬 1.5  (15000/10000) 3 借:固定资产304.8 (300.8+1.5+2.5) 贷:再建工程30.4.8 4 借:预付账款85000 贷:银行存款85000 5 借:在途物资-a100000 贷:预付账款85000 银行存款15000  (100000-85000) 6 借:银行存款100 贷:短期借款100 7 借:财务费用6  (100*6%=6) 贷:应付利息6
2022-12-13
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