齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好, 付受托方加工费时需要把代缴的消费税支付了(所以贷银行存款)
24年12月企业所得税季报是填全年数,还是最后一个季度数
那代理进口货物收到客户钱时做的预收,向国外付款做的预付,最后货到我做的预收预付对冲了,这样对吗
老师你好,无形资产摊销分录如果做借管理费用贷累计摊销,那无形资产不是还是挂在帐上吗
建筑工程公司,购买的工程机械可以记入记入工程施工-合同成本-机械费吗
甲企业向乙企业转让一项专利的使用者使用给按月支付,每月3000元,该专利权每月摊销2000元
以银行存款200000元购入影响外观设计专利,编制相关会计分录
老师您好帐上挂了一笔无形资产四千元,以往年度没有摊销,24年摊销完了,由于以往年度所得税都是交完税了,更正申报调整税款非常麻烦,也不知道是哪一年起应该摊销的,所以没从以往年度损益调整,直接做在了24年扣除所得税,金额不大,可以吗?
跨区域报验户一个项目下签两个两个分包项目合同要办理两张吗
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是不是我让他帮我加工东西时,我给他加工费,消费税得钱,我是小规模的话还要给他进项税的钱,是不是这样?
是的,你的理解很对
就刚才刚开始发的那一个,应该将受托方代收代缴的消费税计入委托加工物资成本,是不是受托方代收代缴的消费税,就是我给他的消费税?
是的,应该由委托方承担的
我想问就是我花了钱,买了受托人给我加工的服务,也花了钱把消费税给他了,我就借 委托加工物资 贷银行存款这个我明白
对的。你的理解很对
那现在不是委托加工物资我收回来了嘛,而且我要销售,那么委托加工物资我收回来了是不是原材料增多了?为什么没有借原材料的科目?
收回再做分录: 借原材料 贷委托加工物资
需要缴纳消费税得委托加工物资,收回后直接用于销售的,应该将受托方代收代缴的消费税计入委托加工物资成本。分录为: 借:委托加工物资 贷:银行存款 他这个分录这样写,是不是就是就是还没收回,就是告诉大家我这个是收回之后直接销售的,是不这么个意思?
是的,你的理解很对
收回后用于连续生产应税消费品的,按规定受托方代收代缴的消费税准予抵扣时: 借:应交税费-应交消费税 贷:银行存款 他是不是漏了一个 借 委托加工物资?
是的,支付加工费(不含税金额)记入委托加工物资科目
比如第一种情况委托加工物资直接给我我直接销售,那么我给他的消费税他是帮我代收代缴的?他就自己给国家了?我给他就行就没我事了吧?
是的,你的理解很对
谢谢你啊
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢