齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
这个你这边生成红字信息表成功次月就需要做进项税额转出了,不看销售方是不是开红字发票
是否有补救措施呢
没有 好的办法,除非给税局专管员说这个是开错,去税局大厅申报,进项税额转出20栏不填写数据,这个自己申报不了
需要写材料吗?
那需要看你那边专管员同意不,
谢谢老师
好的,我先回复别的学员了
8月份收到了进项专票,9月份开了红字发票信息表,但是销方没有开负数发票过来,10月份在申报9月份增值税的时候发现进项税额不够抵扣,请问是否可以申请撤销已经开具的红字发票信息表中的税额?
进项税额加计扣除分录怎么做
开红字发票要打印盖章吗
已认证的进项税额转出会计分录
红字发票怎么做分录
红字发票进项转出怎么做分录
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是否有补救措施呢
没有 好的办法,除非给税局专管员说这个是开错,去税局大厅申报,进项税额转出20栏不填写数据,这个自己申报不了
需要写材料吗?
那需要看你那边专管员同意不,
谢谢老师
好的,我先回复别的学员了