齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
也就是你的专票出现了负数是吗 在1.2栏填写负数 10栏填写的普票的 你这个得去税务局申报
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
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专票没有出现负数 老师 我是正常开了68000.49其中46452.47在九月冲红了
不包括次月冲红46452.47 这个已经包含了 是减去负数之后的了 专票在第一栏和第二栏里面填写,普票在第十栏里面填写。
对。我68000.49里面包扣冲红了,我专票填写金额应该是包含冲红还是不包含呢
季度报税包含 也就是扣除负数之后的
那我填专票金额的时候就扣除点负数之后的金额,对吧
老师 第一栏显示的是3%征收率,而我开的发票都是征收率为1%的,这个需要怎么操作?谢谢
是的 减免的2%填写在竹表应纳税减征额和减免表减免项目里面。
老师,1、我专票不含税金额19722.78(发票上是1%)税点,我算减免表里面金额时是不是应该用 19722.78*2%; 2、税控盘维护费280元这个月需要抵扣,我是不是在减免税申报表填写2.3.4;需不需在主表填写,如果需要是在哪一栏呢?
3、小规模增值税普票没有达到10万。增值税不用交税。这个季末是否需要做账,如果需要怎么处理?谢谢!
1.是的 2 需要 和减免的2%填写的位置是一样的,都是主表,应纳税减征额,还有减免表减免项目里面。
小规模增值税普票没有达到10万。增值税不用交税。这个季末是否需要做账,如果需要怎么处理?谢谢!
季度末把应交税费结转到营业外收入里面。
借应交税费应交增值税贷营业外收入。
营业外收入,二级明细我设置什么明细比较好呢
你好,二级科目,政府补助。