齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,是的,可以这样处理的,
请问我公司是一般纳税人,国内参加展会的展会费增值税专用发票能抵扣吧,是计入管理费的广告宣传费吗?
请问一下公司支付的展会租赁费是不是计入销售费用~业务宣传的,展会期间发生的住宿的,餐饮,飞机票是不是计入销售费用展会费
会展公司发生的餐费、住宿费、医药费、布置费用、打车费用是直接计入主营业务成本吗?另给客户订的火车票机票怎入账?代订的服务费怎么入账?
公司去参加展会,展览自己的产品,参加的人员发生的住宿,餐饮,还有展会现场的桌椅租用,拖车费计入什么费用,是不是都记入-销售费用-展览费下?
以银行存款200000元购入影响外观设计专利,编制相关会计分录
老师您好帐上挂了一笔无形资产四千元,以往年度没有摊销,24年摊销完了,由于以往年度所得税都是交完税了,更正申报调整税款非常麻烦,也不知道是哪一年起应该摊销的,所以没从以往年度损益调整,直接做在了24年扣除所得税,金额不大,可以吗?
跨区域报验户一个项目下签两个两个分包项目合同要办理两张吗
老师您好,我们帐上挂着一笔的无形资产,4000元,很多年了一直没有摊销过,今年审计发现这个问题让我们摊销掉,因为无法查询到哪一年度产生的,也就无法做以前年度损益调整,直接在24年做了摊销,可以吗?
无形资产必须摊销吗?不能有余额?
老师,请问小企业会计准则的财务软件没有以前年度损益调整,我该用什么科目,我申请2023年度多缴的增值税及城建税,分录应该用哪个科目呢
老师您好,无形资产挂着四千元,以往年度一直没有摊销,可以在2024年度摊销完,直接做在2024年,不做以前年度损益调整吗?
您好,以往年度无形资产没有摊销,2024年一次性摊销完了,就四千元,可以企业所得税前扣除吗
你好老师,租赁公司这边三年下了利率是27%那一年利率是多少每月要还多少呢
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那展会期间运输费,还有购买的小食品,计入什么
那展会期间运输费,还有购买的小食品也计入业务宣传费,
是不是只有住宿费餐费和飞机票计入销售费用展会费,其他在展会期间发生的费用都要计入销售费用业务宣传费
你好,是的,一般是这样处理的
送给客户的礼品进项税可以抵扣吗,另外需要缴个税吗,
你好,送给客户的礼品进项税不可以抵扣。不需要缴个税