齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,第二种的呢,,这种写法的
老师,我问一下:计提研发人员的工资时,借;研发支出-费用化-**项目-工资 ,贷:应付职工薪酬;是不是还要做一笔,借:管理费用-研发费用,贷:研发支出-费用化-**项目-工资,两笔分录都要做好,月底再结转损益是吧?
老师我研发人员工资计提分录可以借管理费用-工资 研发支付-费用化支付-某项目-研发员工资可以这样操作吗?还是借;管理费用-工资 研发支出-某项目-费用化支出-研发人员工资呢,求解
老师,就是我在研发费用计提本月工资的时候,是借:管理费用-工资,研发支出-费用化支出-研发人员工资 贷:应付职工薪酬,我们是有项目的,那么这几个项目我该怎么录入分录呢
老师我们公司刚刚在申请高新企业,现在要先把研发人员工资,社保、公积金归集麻烦看一下我下面的会计分录对不对,有没有完整 1.计提工资: 借:研发支出-费用化支出-工资 管理费用-职工薪酬(管理人员) 贷:应付职工薪酬-职工工资 2.计提社保、公积金(研发人员) 借:研发支出-费用化支出-社保 研发支出-费用化支出-公积金 贷:应付职工薪酬-社保 应付职工薪酬-公积金 3.月末结转费用化 借:管理费用-研究费用 贷:研发支出-费用化支出-工资 研发支出-费用化支出-社保 研发支出-费用化支出-公积金
那代理进口货物收到客户钱时做的预收,向国外付款做的预付,最后货到我做的预收预付对冲了,这样对吗
老师你好,无形资产摊销分录如果做借管理费用贷累计摊销,那无形资产不是还是挂在帐上吗
建筑工程公司,购买的工程机械可以记入记入工程施工-合同成本-机械费吗
甲企业向乙企业转让一项专利的使用者使用给按月支付,每月3000元,该专利权每月摊销2000元
以银行存款200000元购入影响外观设计专利,编制相关会计分录
老师您好帐上挂了一笔无形资产四千元,以往年度没有摊销,24年摊销完了,由于以往年度所得税都是交完税了,更正申报调整税款非常麻烦,也不知道是哪一年起应该摊销的,所以没从以往年度损益调整,直接做在了24年扣除所得税,金额不大,可以吗?
跨区域报验户一个项目下签两个两个分包项目合同要办理两张吗
老师您好,我们帐上挂着一笔的无形资产,4000元,很多年了一直没有摊销过,今年审计发现这个问题让我们摊销掉,因为无法查询到哪一年度产生的,也就无法做以前年度损益调整,直接在24年做了摊销,可以吗?
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但是我看课上的老师分录是第一种呢
我设置科目是在研发支出分项目还是费用化或资本化呢,那个先设置呢
第一种要把研发支付改为研发支出就可以这样
老师是研发支出呢,是我太急打错字了,那这样的话我选第一种还是第二种呢,因为在研发支出那个科目上设置其他子科目,我不太会操作,老师可以详细跟我说说吗
因为第一种情况是费用化在前第二种是项目在前,想咨询哪种操作规范,符合会计准则
选择第一中就可以了呢,,一般是研发支出-费用化支出/资本化支出--项目名称---工资/折旧费/材料费/劳务费/其他
好的呢,那按照老师这么说,我在研发支出设置科目是先设置费用化支出或资本化支出,再从费用化那里增加项目吗?然后在项目那里增加其他费用/工资/劳务费吗?
嗯嗯,是的呢,是这样的呢
老师,我期末结转管理费用的时候是手动操作结转还是自动结转呢
软件结转管理费用入本年利润是自动的
但是我没有看到研发费用那块,比如工资有分管理费用人员工资跟研发人员工资,只看到了管理费用那个工资,不是期末都会把研发费用转管理费用吗
这个分录是要自己做的。,不是自动的
好的,自己做后就可以了对吧
嗯嗯,是的,这一笔是自己做的
摘要那直接写研发费用结转管理费用吗
嗯嗯,是的,直接这样写就可以
好的,谢谢老师,您的回复很详细,清晰。
嗯嗯,不用客气的的哒撒
老师我购买研发材料的款9月份银行付了,可是发票10月份回来,我可不可以先入预付,后面收回发票在做费用啊
可以先计入预付账款,收到发票在做费用的