齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好,是的,余额在借方呢
就是2019年事业单位,当时一笔钱做了事业收入,借:银行存款 贷:事业收入。在当年也支出了,借:事业支出 贷:银行存款 现在发现当年这个是一个项目要挂往来科目,暂存款。但是去年已经结转了,我这个今年怎么调账额
老师借:事业支出—电费 贷:银行存款这笔分录退回来的钱咋做分录了?借:银行存款贷:?贷方我不知道怎么填
老师挂账时是借:经费支出—工资贷:应付工资 我发工资的时候是不是就写借:应付工资贷:银行存款
老师这个分录借:经费支出6503.25贷:银行存款6503.25 借:银行存款6500贷:经费支出6500 经费支出这个科目怎么填写余额是不是在借方。
以前年度企业收到的专项应付款,付相关专项电费支出等。支出电费等支出时借:专项应付款,贷:银行存款。企业运行不下去,银行存款没有余额,没有收入来源,管其他部门借经费,借款收到时,借:银行存款,贷:其他应付款。企业再支出电费等相关支出时是借:专项应付款还是借管理费用?贷:银行存款。其实说白了是用借来的钱去冲以前的专项应付款,可以吗?
24年12月企业所得税季报是填全年数,还是最后一个季度数
那代理进口货物收到客户钱时做的预收,向国外付款做的预付,最后货到我做的预收预付对冲了,这样对吗
老师你好,无形资产摊销分录如果做借管理费用贷累计摊销,那无形资产不是还是挂在帐上吗
建筑工程公司,购买的工程机械可以记入记入工程施工-合同成本-机械费吗
甲企业向乙企业转让一项专利的使用者使用给按月支付,每月3000元,该专利权每月摊销2000元
以银行存款200000元购入影响外观设计专利,编制相关会计分录
老师您好帐上挂了一笔无形资产四千元,以往年度没有摊销,24年摊销完了,由于以往年度所得税都是交完税了,更正申报调整税款非常麻烦,也不知道是哪一年起应该摊销的,所以没从以往年度损益调整,直接做在了24年扣除所得税,金额不大,可以吗?
跨区域报验户一个项目下签两个两个分包项目合同要办理两张吗
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怎么填写经费支出 借方6503.25 贷 方6500 余额借方
家具用具能不能转为固定资产里?
您好,余额借方3.25元 只是明细账。没分录的呢
老师这个分录借:经费支出6503.25贷:银行存款6503.25 借:银行存款6500贷:经费支出6500 经费支出这个科目怎么填写余额是不是在借方。
老师上面是分录
我不明白您说的意思,怎么填写?你是填写在哪里呢?
明细账里
科目明细账的余额,就填在余额借方3.25元
好的明白
祝您工作顺利,身体健康
家具用具能不能转为固定资产里?
您好,这个是可以的呢
分录怎么写
借:固定资产贷:家具用具对吗老师?
家具用具不是一级科目吧?
借:固定资产 贷:银行存款 购进,用的是银行存款之类的呢
直接转到固定资产里
您好,那你是从哪个科目直接转呢?
我也不知道呀
就是这些东西没在账上?