齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,是生产产品发生的模具费?
老师你好,无形资产摊销分录如果做借管理费用贷累计摊销,那无形资产不是还是挂在帐上吗
建筑工程公司,购买的工程机械可以记入记入工程施工-合同成本-机械费吗
甲企业向乙企业转让一项专利的使用者使用给按月支付,每月3000元,该专利权每月摊销2000元
以银行存款200000元购入影响外观设计专利,编制相关会计分录
老师您好帐上挂了一笔无形资产四千元,以往年度没有摊销,24年摊销完了,由于以往年度所得税都是交完税了,更正申报调整税款非常麻烦,也不知道是哪一年起应该摊销的,所以没从以往年度损益调整,直接做在了24年扣除所得税,金额不大,可以吗?
跨区域报验户一个项目下签两个两个分包项目合同要办理两张吗
老师您好,我们帐上挂着一笔的无形资产,4000元,很多年了一直没有摊销过,今年审计发现这个问题让我们摊销掉,因为无法查询到哪一年度产生的,也就无法做以前年度损益调整,直接在24年做了摊销,可以吗?
无形资产必须摊销吗?不能有余额?
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是2011年收取客户打入部分模具款,不知道什么原因没有收尾款,一直挂账,后来没有合作,
你好,没有收尾款,是需要针对没有收到的尾款做坏账处理吗?
没有,之前收取部分模具款一直挂账,想清理往来
你好,之前收取部分模具款一直挂账,想清理往来(是想把应收账款余额清零 的意思?)
是的,老师
刚查,后续有出货情况,且没有收到客户款项,可不可以把刚才提到模具费默认为货款?
猜想:应该开模后,做出来产品客户不满意,所以后续就没有合作,模具款金额大于货款
你好,之前收取部分模具款一直挂账,想清理往来(是想把应收账款余额清零 的意思?) 这种情况需要作坏账处理才是 的
问题是已经无法查以前收取模具的相关资料,比如合同,无法知道尾款,现在应收账款是贷方
你好,现在应收账款是贷方,说明是多收了,而不是应收未收到啊
按照金额来讲是多收,按具体情况是收一笔部分模具款,少收一笔货款
你好,少收一笔货款,就需要做坏账处理(需要对方提供相关证明文件入账才是的 )
这些资料很难拿到
往来一直挂着
你好,如果没有资料证明这个是坏账,就不能按坏账处理的