齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学你好!加计扣除 这个人不影响会计平时做账的 这个是计算应纳税所得额时 才用到的 会计利润 需要加计扣除 相应调减 才能成为应纳税所得税的 只有在应纳税所得额的基础上 才能计算当期交的所得税哦 会计/税法 是存在很多差异的 要区分的
加计扣除研发费用未形成无形资产计入当期损益的,按照实际发生额的75%在税前加计扣除;形成无形资产的,在按照无形资产成本的175%在税前摊销这个政策还有吗
什么叫做加计扣除?还有:形成无形资产的,按照无形资产成本的150%摊销。会计做账时,不是将无形资产的成本作为长期待摊费用进行摊销吗?怎么能够按照150%摊销呢?
按研发费用加计扣除,形成无形资产的按照无形资产成本175%计提摊销税前扣除,这个是在企业对于形成的无形资产摊销没摊销?
老师这个图片中,无形资产按成本200%摊销是指100万成本,摊销时按200万么?还有无形资产形成前没有加计扣除过吧,因为我看研发费用加计扣除,这个形成前加计扣除过了么
按照无形资产成本的150%摊销,为什么计税基础是1000*150%➖150
老师您好,我们帐上挂着一笔的无形资产,4000元,很多年了一直没有摊销过,今年审计发现这个问题让我们摊销掉,因为无法查询到哪一年度产生的,也就无法做以前年度损益调整,直接在24年做了摊销,可以吗?
建筑工程公司,买的施工设备按什么入账
无形资产必须摊销吗?不能有余额?
老师,请问小企业会计准则的财务软件没有以前年度损益调整,我该用什么科目,我申请2023年度多缴的增值税及城建税,分录应该用哪个科目呢
老师您好,无形资产挂着四千元,以往年度一直没有摊销,可以在2024年度摊销完,直接做在2024年,不做以前年度损益调整吗?
您好,以往年度无形资产没有摊销,2024年一次性摊销完了,就四千元,可以企业所得税前扣除吗
你好老师,租赁公司这边三年下了利率是27%那一年利率是多少每月要还多少呢
老师好,12月份多计提了几十元房产税,25年1月份可以直接冲其他业务成本吗?金额不大对损益影响较小
销项发票有5500万,进项发票有4300万左右,无票收入有800万左右,这个要怎么解决,要留一部分到下个月抵扣吗
你做注销有遇过应付账款、应收账款、应交税费、库存商品有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
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我还是没明白:什么叫做按照无形资产成本的150%摊销?
什么叫做加计扣除?是指在扣除的基础上再增加扣除吗?
这个意思 是税法上的 不是会计上的 是调减应纳税所得额的意思 你先要知道 应纳税所得额的意思呀。。。
不管是税法上的还是会计上的,你能告诉我什么叫做加计扣除吗?
你的意思是:会计上是按照无形资产成本的100%摊销,在税法上是按照无形资产成本的150%摊销吗?
是的啊 会计上 正常摊销的 加计扣除 就是可以多摊销的 这个是税法概念