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老师:我公司是房地产开发企业,前期已预交增值税102983.23元,本期应交增值税419500元,增值税计提分录怎么做?-j9九游会网址

2021-02-28 21:32

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-02-28 22:07

同学您好,那您应交的里面已经把预交的抵了是吗

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快账用户6245 追问 2021-02-28 22:08

还没抵,本月要抵呢!就是会计分录怎么做?

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快账用户6245 追问 2021-02-28 22:24

怎么做计提增值税分录

齐红老师 解答 2021-02-28 23:11

不好意思,可能是网络问题,我一直没有能打开您的图片

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快账用户6245 追问 2021-02-28 23:12

计提增值税分录怎么做

计提增值税分录怎么做
齐红老师 解答 2021-02-28 23:13

预交的是是在应交税费——应交增值税(预交税款)的借方余额102983,结转的时候,借转出未交增值税贷预交税款,应交的增值税在贷方转出未交增值税,然后就是未交增值税的余额转到应交税费——未交增值税

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快账用户6245 追问 2021-02-28 23:16

没分录怎么做?两个金额怎么写分录

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快账用户6245 追问 2021-02-28 23:16

您说的详细一点,没太明白

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快账用户6245 追问 2021-02-28 23:18

就是预缴和应缴税费两个金额怎么写分录

齐红老师 解答 2021-03-01 05:31

预交税款的时候,借应交税费——应交增值税(预缴税款)贷银行存款

齐红老师 解答 2021-03-01 05:33

结转的时候,借应交税费——应交增值税(转出未交增值税增值税)贷应交税费——应交增值税(预缴税款)

齐红老师 解答 2021-03-01 05:38

原本应交的增值税余额是在应交税费——应交增值税(转出未交增值税)419500的贷方体现的,借方转出未交增值税是102983,这样应交税费应交增值税(转出未交增值税)的余额就是419500-102983,这就是实际需要缴纳的增值税, 借应交税费——应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费——未交增值税

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同学您好,那您应交的里面已经把预交的抵了是吗
2021-02-28
同学你好 你是问水利建设基金的分录吗
2020-10-14
你好,增值税销项税额,进项税额 结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)90
2021-04-30
您好,正在给您回复
2023-04-09
你好,同学。 预交增值税为 800/1.05*5% 应交增值税为 1000/1.05*5% 借 银行存款 800 贷 预收账款 800/1.05 应交 税费 预交 800/1.05*5% 借 银行存款 200 预收账款 800 贷 应交税费 增值税 1000/1.05*5% 营业收入 1000/1.05
2021-11-20
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