齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好,多发原因是什么,后期要如何处理?
是因为我计提少了,发3.4万是按实际来的。当时不确定发不发年终奖,没有计提那么多
您好,那您补计提即可,借成本费用或以前年度损益调整贷应付职工薪酬0.4
老师,年终奖计提了3万,实际发时是3.4万,多的咋写分录呢
老师比如我这个月计提多了,下个月实际发工资不需要这么多,分录咋写呢???相反计提少了实际发的多。分录咋写
2021年年终奖终计提了10万,2022年分两次发放了20万,那多发的10万是怎么做分录?
一般纳税人三年无业务一定要注销吗
工资结构由哪些组成
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
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职称:注册会计师,税务师
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是因为我计提少了,发3.4万是按实际来的。当时不确定发不发年终奖,没有计提那么多
您好,那您补计提即可,借成本费用或以前年度损益调整贷应付职工薪酬0.4