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老师我们是购买方上个月购买的货物进项税额我们已抵扣 现在我们购买方申请红字发票然后给销售方 然后销售方开具红字发票 然而红字发票是6月分的 现在我7月怎样做账 已抵扣的进项税额要转出系统6月份计入没-j9九游会网址

2021-07-15 17:19

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-07-15 17:23

好,你申报六月份的增值税进项转出了吗?

齐红老师 解答 2021-07-15 17:23

借应付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出。

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快账用户8523 追问 2021-07-15 18:04

好像系统没比对通过 我就按照系统转出的金额 转出

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快账用户8523 追问 2021-07-15 18:05

我也是对我自己无语了

齐红老师 解答 2021-07-15 18:11

六月份你开了信息表的话,在六月份进项转出没有问题。

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快账用户8523 追问 2021-07-15 18:11

那我没有做凭证

齐红老师 解答 2021-07-15 18:12

在这个月补上分录就可以的。

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快账用户8523 追问 2021-07-15 18:14

好 那也没影响 谢谢老师

齐红老师 解答 2021-07-15 18:17

不用客气,工作影 愉快

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好,你申报六月份的增值税进项转出了吗?
2021-07-15
你对的 需要进项转出
2021-06-28
 你好;    没有抵扣 ;直接退发票给你销售方; 销售方选择未抵扣处理开红字信息表开红字发票即可   ;      开了红字发票 就不能去抵扣上月的蓝字发票了   
2022-05-13
你好,是的,需要做进项转出的。
2022-11-25
借库存商品 负数 贷应付账款 负数,进项税额转出
2020-10-11
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