齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好需要的 可以的
老师,我现在7月要报税了,5和6月都产生了工资,但是我的账上只有6月计提和发放5月的工资,6月的工资计提和发放是不是要在7月的账上反应呢
7月发放6月的工资,6月账务是否应该计提6月工资,如果少计提或者多计提了是在7月账务里面进行补计提或者冲减吗?
6月份凭证里面计提6月份工资个税多计提了一分钱,实发工资少了一分钱,现在7月份要做银行账实发的工资怎么做呢?
老师你好,现在7月做6月的账务,我们实际做的计提工资的分录是计提6月的吗?发放的是5月的
营业执照4月注册,3月份到6月份就产生工资了,7月发放3-6工资,前面的统一在6月账里补计提可以吗,7月申报
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
销售商品的会计分录,,
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那我季度报表就会有可能出现差异,没关系吗?
你好 你能反结账修改吗?
改不了的话,只能在下一个月,调整不就是了。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。