齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
加班的餐费,借管理费用,福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款。
那代理进口货物收到客户钱时做的预收,向国外付款做的预付,最后货到我做的预收预付对冲了,这样对吗
老师你好,无形资产摊销分录如果做借管理费用贷累计摊销,那无形资产不是还是挂在帐上吗
建筑工程公司,购买的工程机械可以记入记入工程施工-合同成本-机械费吗
甲企业向乙企业转让一项专利的使用者使用给按月支付,每月3000元,该专利权每月摊销2000元
以银行存款200000元购入影响外观设计专利,编制相关会计分录
老师您好帐上挂了一笔无形资产四千元,以往年度没有摊销,24年摊销完了,由于以往年度所得税都是交完税了,更正申报调整税款非常麻烦,也不知道是哪一年起应该摊销的,所以没从以往年度损益调整,直接做在了24年扣除所得税,金额不大,可以吗?
跨区域报验户一个项目下签两个两个分包项目合同要办理两张吗
老师您好,我们帐上挂着一笔的无形资产,4000元,很多年了一直没有摊销过,今年审计发现这个问题让我们摊销掉,因为无法查询到哪一年度产生的,也就无法做以前年度损益调整,直接在24年做了摊销,可以吗?
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工作服如果需要劳动保护的,借管理费用劳保贷银行存款,如果不是劳保的话,和上面的分录是一样,也是做福利费。
需要经过应付职工薪酬吗?
还是直接借:管理费用-福利费 贷:银行存款
你好必须通过应付职工薪酬的。
为什么需要这样呢?
应付职工薪酬,他核算的内容就是工资社保福利费职工教育经费工会经费等。
那我算工会经费的时候要算上?算个人所得税的时候不需要算上?
工会经费千分之八的时候要算上工资 这个餐费 这个服装费?
你好 这个不算进去的
算工会经费只需要用工资来算?
对的,是的,是这么做的。
借:管理费用 福利费 贷:应付职工薪酬 职工福利 借:应付职工薪酬 职工福利 贷:银行存款
是这样吗?
你好,分录是的,是这么做的。