齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
单位缴纳的社保部分也要通过应付职工薪酬吗?能不能直接管理费用社保贷银行存款
对的是的,不可以的。
应付职工薪酬下面要设二级科目工资社保吗
哦对的是的是这么做的。
比如年底发的奖金是计入应付职工薪酬工资还是年终奖
好应付职工薪酬工资。
年终奖也在工资里面的。
平时过节费比如国庆春节这种200一个人是计入工资还是福利费
你好,做到福利费里面。
福利费也是通过应付职工薪酬过度吗
对的是的是这么多。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
工资计提和发放,社保缴纳的会计分录怎么做?
老师,请问计提工资和社保,发放工资,缴纳社保这一些列会计分录怎么做
计提工资要与个税申报一致吗
一般纳税人计提工资会计分录
汇算清缴补交社保分录怎么做
收到困难企业社保返费如何做账
政府发放的社保补贴怎么做账
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
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职称:注册会计师,税务师
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单位缴纳的社保部分也要通过应付职工薪酬吗?能不能直接管理费用社保贷银行存款
对的是的,不可以的。
应付职工薪酬下面要设二级科目工资社保吗
哦对的是的是这么做的。
比如年底发的奖金是计入应付职工薪酬工资还是年终奖
好应付职工薪酬工资。
年终奖也在工资里面的。
平时过节费比如国庆春节这种200一个人是计入工资还是福利费
你好,做到福利费里面。
福利费也是通过应付职工薪酬过度吗
对的是的是这么多。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。