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甲公司为一般纳税人,2021年10月发生如下经济业务(1)1日,购入管理用不需要安装的设备一台,取得的增值税专用发票注明的价款为30000元,增值税税额为3900元,支付运费1000元,增值税税额900元。全部支出已用银行存款支付。全部款项已用银行存款支付。(2)2日,购入生产用需要安装的甲设备一台,取得的增值税专用发票注明的价款为250000元,增值税税额为32500元,款项已用银行存款支付。5日,企业进行上述需要安装设备的安装,耗用材料2500元,用银行存款支付安装公司安装费3500元。7日,上述设备安装完毕,经验收合格交付使用。(3)19日,现有一台设备由于性能等原因决定提前报废,原价为500000元,已提折旧450000元;报废时的残值变价收入为20000元,增值税税额2600元。报废清理过程中发生自行清理费用3500元。有关收入、支出均通过银行办理结算。-j9九游会网址

2021-12-12 22:16

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-12-13 00:26

你好  稍等看下题目

齐红老师 解答 2021-12-13 00:36

1.借固定资产 30000+1000=31000 应交税费-应交增值税(进)3900+900=4800 贷银行存款31000+4800=35800   2.借在建工程250000 应交税费-应交增值税(进)32500 贷银行存款   借在建工程2500+3500=6000 贷原材料2500 银行存款3500   借固定资产 贷在建工程256000   2. 借固定资产清理50000 累计折旧450000 贷固定资产500000 借银行存款22600 贷固定资产清理20000 应交税费-应交增值税(销)2600   借固定资产清理3500 贷银行存款3500   借营业外支出33500 贷固定资产清理50000+3500-20000=33500

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你好  稍等看下题目
2021-12-13
1,借 固定资产30000 1000=31000 应交税费-应交增值税-进项税额3900 900=4800 货银行存款31000 4800=35800
2021-12-11
您好 请问是要做分录么
2021-12-22
同学你好!这题是要写分录吗
2021-12-25
您好 请问是需要写分录吗
2021-12-21
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