齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学你好 是不是有应收或应付,预收预付冲底了,或是你凭证错了
金蝶系统上科目余额表的应付账款和应付账款明细表余额对不上会是什么原因?预付账款是平的,应付账款明细里面也是平的没有金额,不知道科目余额表还要五万多哪里来的?
应付账款明细表和科目余额表,资产负债表中的应付款余额都不一致,预付科目里面也没有余额,会是什么原因导致的?
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
微信扫码加老师开通会员
别人做的账我刚接手,这个怎么检查出问题出在哪里呢?
再请教个事,应付多付了一块钱,不要了,这个分录可以直接做,借-银行存款 贷-营业外支出吗?还是怎么做?
这个得按照明细来核对的哦
明细都是平账了,怎么看?还有应付多付了一块钱,不要了,这个分录可以直接做,借-银行存款 1元 贷-营业外支出 1元吗?还是怎么做?
同学你好 直接 借营业外支出 贷银行存款
看错了,是少付别人一元怎么做?借-银行存款 ,贷-其它业务收入?
同学你好 贷营业外收入
她这边都没设置这个科目,营业外收入月底会结转损益吗?
同学你好 这个会的哦
好的,我明细账已经平账了,科目余额表多出来的余额,怎么检查是哪里不对?
同学你好 你看都结转损益了吗
是的,每个月都结转损益
那你就对应余额照明细科目 看是不是多做了
两年的账,一个个慢慢对啊?
这个只能核对明细