齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,进项已经抵扣了,由购买方填写负数发票信息表,税局审批之后提供给销售方。 红冲了,会冲销相应 的进项税额
对税款有影响吗
你好,对税款是有影响的
下个月报税的时候我们有进项抵扣这一部分就不用交税了是吧
你好,下个月报税的时候,是红冲了进项税额,而不是正常抵扣啊
那我11月在认证发票不就不用交税了
你好,要不要缴纳税款,是这样计算 增值税的应纳税额=销项税额—(正数进项税额—负数进项税额) 如果结果是负数,就说明不需要缴纳增值税
老师 对方要冲红发票 可我们已经抵扣了 我们红字信息表怎么提供 红冲了对进项发票有影响吗
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对税款有影响吗
你好,对税款是有影响的
下个月报税的时候我们有进项抵扣这一部分就不用交税了是吧
你好,下个月报税的时候,是红冲了进项税额,而不是正常抵扣啊
那我11月在认证发票不就不用交税了
你好,要不要缴纳税款,是这样计算 增值税的应纳税额=销项税额—(正数进项税额—负数进项税额) 如果结果是负数,就说明不需要缴纳增值税