齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,两个办法,第一必须让对方重新开具,第二没发票的做纳税调增
以银行存款200000元购入影响外观设计专利,编制相关会计分录
老师您好帐上挂了一笔无形资产四千元,以往年度没有摊销,24年摊销完了,由于以往年度所得税都是交完税了,更正申报调整税款非常麻烦,也不知道是哪一年起应该摊销的,所以没从以往年度损益调整,直接做在了24年扣除所得税,金额不大,可以吗?
跨区域报验户一个项目下签两个两个分包项目合同要办理两张吗
老师您好,我们帐上挂着一笔的无形资产,4000元,很多年了一直没有摊销过,今年审计发现这个问题让我们摊销掉,因为无法查询到哪一年度产生的,也就无法做以前年度损益调整,直接在24年做了摊销,可以吗?
无形资产必须摊销吗?不能有余额?
老师,请问小企业会计准则的财务软件没有以前年度损益调整,我该用什么科目,我申请2023年度多缴的增值税及城建税,分录应该用哪个科目呢
老师您好,无形资产挂着四千元,以往年度一直没有摊销,可以在2024年度摊销完,直接做在2024年,不做以前年度损益调整吗?
您好,以往年度无形资产没有摊销,2024年一次性摊销完了,就四千元,可以企业所得税前扣除吗
你好老师,租赁公司这边三年下了利率是27%那一年利率是多少每月要还多少呢
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职称:注册会计师,税务师
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老师,这个2万多的物业费,是那家公司直接支付给我们公司老板的。但是,物业费是从我们对公账户一起支付给物业公司的。对方公司以前都没有要发票,但是这次他们想要发票作为进项成本发票。所以之前他们才跟物业公司说,发票分开来开。他们自己支付的那2万多的物业费,发票开成他们公司的。但是我们公司的前会计没有考虑资金流和发票流的问题。就导致现在这个问题发生。如果是这种情况,有没有其他的账务处理方式?比如,多计入的预付账款冲我们老板的借款这种?因为这2万多的物业费也是那家公司直接转给我们公司老板的。
你好,这个没有了,本身业务有问题,,冲老板的款,只要账面能做平就可以的
老师,那如果是冲老板的借款。那是不是,用多计入的预付账款来冲抵之前老板借给公司的借款?
因为,老板借给公司的钱,原本公司应该还给老板的。用这笔多计入的预付账款来冲抵公司需要还给老板的借款?
是的是根据账面挂账冲减