齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
借银行存款,贷应应交税费未交增值税, 借应交税费未交增值税, 贷应交税费、应交增值税进项转出, 借应交增值税进项转出 应付帐款 贷库存商品等
老师,这个分录我看了半天还是没有明白,麻烦您在说下
第一个是收到退回的增值税,第二个是进项转出结转到未交增值税,第三个是进项转出发生。
不好意思老师,最后一个应付账款和库存商品我还是没太明白,另外还想问下就是这种的再不用计提吗
你好,你当时没有做进项转出吗?当时做了进项转出红冲的
就是这种情况发生后只收在电子税务局开了红字发票,但是账务上不知道怎么处理,也没有做账
你好,你当时你说做了进项转出两次,你当时账上没有做处理吗?申报的时候做的进项转出,如果你做了处理的话,完整的写一下。
老师您看下,这个是自己做的,感觉不对
做的不对,你红冲就是啦。不对的,你倒着回来不就可以了,从第一个开始,借应交税费未交增值税 贷应交税费,应交增值税进项转出 借应交税费未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借银行房款,贷应交税费未交增值税。
好的老师,那我改了,就按您说的这个做就可以了对吗
是的,是的,是这么做的。
老师另外我想问下就是红字信息表重复开了2次,有没有影响
需要删除一次,作废一次。
明白了老师,这个账务上没有什么影响吧
你好,已经红冲了的
收到,非常感谢老师指导
不用客气,工作愉快
老师您好,我们公司8月抵扣了一张6月份进项票,对方在我们抵扣完后说这张票不合适,然后我们8月开了红字发票,开红字发票信息单的时候重复开错了开了2张,但是9月我申报增值税的时候是按扣除了2次进项税额转出的数字填报的,同时在9月也发现了这个问题就是重复开了2张的,然后又申请税务局退税了,税务局当月9月份就把税款退回了,老师我现在这个应该怎么做账合适
多交的增值税计提到什么科目
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老师,这个分录我看了半天还是没有明白,麻烦您在说下
第一个是收到退回的增值税,第二个是进项转出结转到未交增值税,第三个是进项转出发生。
不好意思老师,最后一个应付账款和库存商品我还是没太明白,另外还想问下就是这种的再不用计提吗
你好,你当时没有做进项转出吗?当时做了进项转出红冲的
就是这种情况发生后只收在电子税务局开了红字发票,但是账务上不知道怎么处理,也没有做账
你好,你当时你说做了进项转出两次,你当时账上没有做处理吗?申报的时候做的进项转出,如果你做了处理的话,完整的写一下。
老师您看下,这个是自己做的,感觉不对
做的不对,你红冲就是啦。不对的,你倒着回来不就可以了,从第一个开始,借应交税费未交增值税 贷应交税费,应交增值税进项转出 借应交税费未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借银行房款,贷应交税费未交增值税。
好的老师,那我改了,就按您说的这个做就可以了对吗
是的,是的,是这么做的。
老师另外我想问下就是红字信息表重复开了2次,有没有影响
需要删除一次,作废一次。
明白了老师,这个账务上没有什么影响吧
你好,已经红冲了的
收到,非常感谢老师指导
不用客气,工作愉快