齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好!是的,还是2022年的。今年的一般不分,因为没有做汇算
老师科目余额表上本年利润加上未分配利润等于资产负债表未分配利润期末余额吗?算不对呢
老师 是这样的吗?资产负债表上未分配利润的期末余额=余额表本年利润余额 年初未分配利润余额
老师们,本年利润结转,是看本年利润的科目余额汇总表上的期末余额来做的吗?还是利润分配未分配利润?
科目余额表上的未分配利润还是2022年的期末余额吗?现在不能分配本年利润吗
那在利润分配中的期初余额和期末余额除年末外都是是上年的利润分配—未分配利润的期末余额吗?
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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今年的账上还不能做分配吗?利润分配不是只要有利润了就可以分红吗?
你好!一般不分,不是不可以分。你要分的话,税法上是没有违规的
比如个独企业,经营个税交过了后,老板要拿分红,如何做账?
你好!个人独资企业没事,可以分。 借:利润分配(或者成为利润归属于股东的权益)贷:应付股利 当公司发放分红时,需要记录以下分录:借:应付股利贷:银行存款
借:利润分配(或者成为利润归属于股东的权益)贷:应付股利 这个利润分配是去年数据是负数的,怎么办? 资产负债表的未分配利润期末余额是有数据的
你好!去年是负数,今年呢,是正数了吗
是的,今年正数了
你好!那i去年没办法分。今年可以
今年可以,我现在做分录,借:利润分配-未分配利润)贷:应付股利 这个利润分配未分配利润是去年数据是负数的,做不了?
你好!凭证做不了还是什么
是的,凭证做不了,润分配未分配利润余额是去年的负数
你好!那是你软件不让做啊。不是税法上的原因。
你看下老师。 是不是我少做结转利润的分录? 年底好像要结转利润 没有结转,他是不是就没有未分配利润
你好!嗯。你的本年利润没有结转
怎么结转? 是到年底了才能结转吗
你好!现在就可以结转啊。你现在是本年利润是借方余额还是贷方余额
贷方。 结转分录怎么写? 结转本年利润是什么意思?
你好!就是把本年利润的金额结转到利润分配里面 借利润分配-未分配利润 贷本年利润