齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好 这个金额不大的话 倒是可以用你现在的分录来处理的
工商对账单借方是同城票据交换差额户,贷方是我公司银行,30000,公司余额30000元,怎么入账请问
工商对账单借方是同城票据交换差额户,贷方是我公司银行,30000,公司余额30000元,查不到原因了太早了,借银行贷其他应付款同城票据交换户,注销时借其他应付款贷营业外收入可以吗,还是正确做法是怎么样
工商对账单借方是同城票据交换差额户,贷方是我公司银行,30000,公司余额30000元,查不到原因了太早了,借银行贷其他应付款同城票据交换户,注销时借其他应付款贷营业外收入可以吗,还是正确做法是怎么样请问
我公司属于商管公司,2023.1月从其他公司购买了一批车位,双方协议付款方式为分期付款,于2023年2月已接收该车位并入账,但未收到销售方开具的发票,我公司已确认为固定资产,借:固定资产,贷:应付账款,后于2023.4.月收到该公司付的分期款200万,借:应付账款200 贷:银行存款200万,但是我公司付款时销售方未开具发票给我公司,请问老师,我收到发票时怎么做账? 我收到发票,可以做成本吗?借:主营业务成本,贷:应交税费-进项税额
老师你好,无形资产摊销分录如果做借管理费用贷累计摊销,那无形资产不是还是挂在帐上吗
建筑工程公司,购买的工程机械可以记入记入工程施工-合同成本-机械费吗
甲企业向乙企业转让一项专利的使用者使用给按月支付,每月3000元,该专利权每月摊销2000元
以银行存款200000元购入影响外观设计专利,编制相关会计分录
老师您好帐上挂了一笔无形资产四千元,以往年度没有摊销,24年摊销完了,由于以往年度所得税都是交完税了,更正申报调整税款非常麻烦,也不知道是哪一年起应该摊销的,所以没从以往年度损益调整,直接做在了24年扣除所得税,金额不大,可以吗?
跨区域报验户一个项目下签两个两个分包项目合同要办理两张吗
老师您好,我们帐上挂着一笔的无形资产,4000元,很多年了一直没有摊销过,今年审计发现这个问题让我们摊销掉,因为无法查询到哪一年度产生的,也就无法做以前年度损益调整,直接在24年做了摊销,可以吗?
无形资产必须摊销吗?不能有余额?
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3万3万3万,就3万
是的 就做这个科目可以的 你也查不到原因了