齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好!红字发票跟蓝字发票一样,分录是一样的,只是金额写负数。
是跨月的,需要销项转出吗
你好!销项负数就好了。不用转出
我开了红字,又开了相同的蓝字专票,做红字和蓝字分录相抵就可以了吗
你好!是的。分录都是一样,只是金额一个负数,一个正数。
我想咨询:已抵扣专票我作为销售方给进货方开具红字发票后,要怎么做账务处理,需要销项税转出吗
老师我们是购买方上个月购买的货物进项税额我们已抵扣 现在我们购买方申请红字发票然后给销售方 然后销售方开具红字发票 然而红字发票是6月分的 现在我7月怎样做账 已抵扣的进项税额要转出系统6月份计入没
开红字发票要打印盖章吗
红字发票怎么做分录
红字发票进项转出怎么做分录
红字发票可以只冲一部分吗
进项红字发票怎么账务处理
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是跨月的,需要销项转出吗
你好!销项负数就好了。不用转出
我开了红字,又开了相同的蓝字专票,做红字和蓝字分录相抵就可以了吗
你好!是的。分录都是一样,只是金额一个负数,一个正数。